Cum inregistram un DVI in care baza de impozitare difera de factura primita de la furnizorul extern
« Inapoi
Cum inregistram un DVI in care baza de impozitare difera de factura primita de la furnizorul extern
22-01-2019
Exista cazuri in care baza de impozitare din vama difera de cea din factura. Aceasta se datoreaza limitarii preturilor de import, introducerii transportului in baza de impozitare sau altor motive cf legii.
In acest caz , in DVI, se introduc in [componenta] produsele CA IN FACTURA , cu acelasi preturi din factura primita , dar la urmatoarea rubrica [Total marfa-Baza TVA (in DVI)] se va introduce baza de impozitare din DVI !
In acest mod, in analiticul furnizorului sunt preluate sumele din factura, dar in Jurnalele de TVA si in D300 se preiau bazele impozitate in vama.
|